*ST中孚近日發(fā)布2019年年度報告,公告顯示,報告期內(nèi)實現(xiàn)營收5,519,071,797.38元,同比下滑53.03%;歸屬于上市公司股東的凈利潤104,360,502.49元,較上年同期扭虧為盈;基本每股收益為0.05元,上年同期為-1.31元。
據(jù)了解,報告期內(nèi),公司共實現(xiàn)收入551,907.18萬元較上年同期的1,175,062.70萬元下降53.03%,主要為本期電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移影響所致。本期主營業(yè)務(wù)毛利率16.16%較去年同期上升15.16%,主要是由于本期原材料價格下降所致。
銷售費用:本期發(fā)生9,509.63萬元較去年同期減少1,600.73萬元,下降14.41%,主要原因為本期鋁加工產(chǎn)品銷售運費減少所致;
管理費用:本期發(fā)生25,497.35萬元較去年同期增加3,905.25萬元,上升18.09%,主要原因為主要為產(chǎn)能轉(zhuǎn)移后停產(chǎn)費用增加所致;
財務(wù)費用:本期發(fā)生92,142.82萬元較去年同期減少28,098.42萬元,下降23.37%,主要原因為利息支出減少所致。
2020年經(jīng)營計劃
1、再接再厲,推動產(chǎn)能轉(zhuǎn)移項目盡快投產(chǎn)創(chuàng)效
公司電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移廣元林豐鋁電項目已于2019年11月開始投產(chǎn),計劃于2020年6月全部投產(chǎn)。廣元高精鋁材項目計劃于2020年7月開始投產(chǎn)。根據(jù)公司整體生產(chǎn)經(jīng)營計劃,目前面對國內(nèi)外新冠肺炎疫情帶來的市場沖擊及不可預(yù)知的風(fēng)險,公司全體員工將再接再厲,攻堅克難使項目盡快建成投產(chǎn),為公司貢獻利潤,創(chuàng)造效益。
2、進一步調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),打造中孚知名品牌
持續(xù)開發(fā)高附加值產(chǎn)品和客戶,以國內(nèi)罐蓋料、國外罐體料為主打,與核心客戶、重點客戶保持穩(wěn)定合作關(guān)系,鞏固中孚品牌市場優(yōu)勢。加大新產(chǎn)品研發(fā)力度,做好產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備,完成高性能 3C 電子產(chǎn)品合金板的工藝研究,加快易拉罐料、乘用車汽車板產(chǎn)品的研發(fā),全面提升盈利能力和市場競爭力,打造國際化高端鋁合金新材料主流供應(yīng)商,建設(shè)中孚鋁加工世界知名品牌。
3、圍繞提質(zhì)增效目標(biāo),夯實基礎(chǔ)管理
聚焦原料價格、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)保、資金周轉(zhuǎn)率等關(guān)鍵環(huán)節(jié),強管理、抓落實、
重實效,不斷提升管理效益。原輔材料采購要建立“質(zhì)價比”供應(yīng)鏈條,滿足生產(chǎn)所需。產(chǎn)品銷售要抓質(zhì)量、提銷量、?;乜?。加強現(xiàn)金流管理,統(tǒng)籌安排公司資金,保障資金安全運轉(zhuǎn)。
4、進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),降低財務(wù)費用
公司擬采取債務(wù)重組、市場化債轉(zhuǎn)股等模式,進一步優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu),化解債務(wù)風(fēng)險,降低財務(wù)費用。
來源: *ST中孚